河池市妇幼2015年度预算收支总表

收  支  预  算  总  表

收                  入

支出功能分类

支                  出

项         目

本年预算

一、一般公共服务支出

 

项         目

本年预算

一、公共财政预算拨款

838.31

二、外交支出

 

一、人员支出

2,503.75

1.经费拨款

838.31

三、国防支出

 

   工资福利支出

1,973.13

2.纳入公共财政预算管理的收入

 

四、公共安全支出

 

 对个人和家庭的补助

530.62

二、政府性基金拨款

 

五、教育支出

 

二、公用支出

2,909.56

三、纳入财政专户管理的收入

 

六、科学技术支出

 

三、专项支出

585.00

四、未纳入财政专户管理的收入

5,160.00

七、文化体育与传媒支出

 

    基建类项目

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.44

    会议类项目

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

    设备购置类项目

585.00

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

5,845.83

    公务用车购置项目

 

 

 

十一、节能环保支出

 

    其他项目支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

四、机动支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

本 年 收 入 合 计

5,998.31

十六、商业服务业等支出

 

本年支出合计

5,998.31

 

 

十七、金融支出

 

五、结转下年

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

五、上年结余收入

 

二十、住房保障支出

151.04

 

1.公共财政预算拨款结余

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

2.政府性基金拨款结余

 

二十二、预备费

 

 

 

3.财政专户拨款结余

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

4.其他结余

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

5,998.31

支出总计

5,998.31

支  出  总  计

5,998.31

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