收 支 预 算 总 表
单位名称:河池市妇保院 |
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 本年预算 | 一、一般公共服务支出 |
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一、公共财政预算拨款 | 838.31 | 二、外交支出 |
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经费拨款 | 838.31 | 三、国防支出 |
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纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
| 四、公共安全支出 |
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二、政府性基金拨款 |
| 五、教育支出 |
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三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 六、科学技术支出 |
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四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 5,160.00 | 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1.44 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5,845.83 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 5,998.31 | 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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五、上年结余收入 |
| 二十、住房保障支出 | 151.04 |
公共财政预算拨款结余 |
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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政府性基金拨款结余 |
| 二十二、预备费 |
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财政专户拨款结余 |
| 二十三、国债还本付息支出 |
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其他结余 |
| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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收 入 总 计 | 5,998.31 | 支 出 总 计 | 5,998.31 |