收 支 预 算 总 表

收  支  预  算  总  表

单位名称:河池市妇保院

单位:万元

收          入

 

支          出

 

项         目

本年预算

 一、一般公共服务支出

 

一、公共财政预算拨款

838.31

 二、外交支出

 

     经费拨款

838.31

 三、国防支出

 

     纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

 四、公共安全支出

 

二、政府性基金拨款

 

 五、教育支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

5,160.00

 七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 八、社会保障和就业支出

1.44

 

 

 九、社会保险基金支出

 

 

 

 十、医疗卫生与计划生育支出

5,845.83

 

 

 十一、节能环保支出

 

 

 

 十二、城乡社区支出

 

 

 

 十三、农林水支出

 

 

 

 十四、交通运输支出

 

 

 

 十五、资源勘探信息等支出

 

本 年 收 入 合 计

5,998.31

 十六、商业服务业等支出

 

 

 

 十七、金融支出

 

 

 

 十八、援助其他地区支出

 

 

 

 十九、国土海洋气象等支出

 

五、上年结余收入

 

 二十、住房保障支出

151.04

   公共财政预算拨款结余

 

 二十一、粮油物资储备支出

 

   政府性基金拨款结余

 

 二十二、预备费

 

   财政专户拨款结余

 

 二十三、国债还本付息支出

 

   其他结余

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 二十五、转移性支出

 

收  入  总  计

5,998.31

支  出  总  计

5,998.31

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